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Servicio de consultoría para análisis de deterioro del valor de la unidad generadora de efectivo ( UGE) de Transporte Masivo de Panamá S. A como complemento a las auditorias de los estados financieros para las operaciones finalizadas al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025. Plazo de entrega: 3 meses contados a partir de la orden de proceder Lugar de entrega: Patio los Pueblos Tipo de solicitud: Servicio - SC **** SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ANÁLISIS DE DETERIORO DEL VALOR DE LA UNIDAD GENERAD
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El servicio es de consultoría para análisis de deterioro de la UGE de Transporte Masivo de Panamá S. A. para auditorías de 2024 y 2025. El plazo de entrega es de 3 meses desde la orden de proceder. La entrega es en Patio Los Pueblos. Se requiere presentar propuesta técnica con metodología bajo NIC 36, desglose de precio y equipo de trabajo calificado (incluyendo CPA y experto en NIIF). La propuesta debe ser presentada entre el 21/09/2026 y el 10:00 am del mismo día. La validez de la propuesta es de 120 días hábiles.
El plazo de entrega es de 3 meses contados a partir de la orden de proceder.
La forma de pago es crédito, con un término de pago de 90 días calendario.
Se requiere certificado de existencia del proponente y aviso de operaciones.
Se aplicarán multas de 4, además de las dispuestas en el artículo 136 del texto único de la ley 22 del ****.
El plazo para impugnación es de 5 días.
Se considera causal de resolución la falsedad de información o documentos.
Lote 1: **** - 1 Unidad - Servicio de consultoría para análisis de deterioro del valor de la unidad generadora de efectivo ( UGE) de Transporte Masivo de Panamá S. A como complemento a las auditorias de los estados financieros para las operaciones finalizadas al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025. - Auditorias internas
Suministro, remoción, construcción, limpieza y finalización de mejoras físicas a las infraestructuras que ocupan la oficina de auditoría interna - sb- 775 suministro, remoción, construcción, limpieza y finalización de mejoras físicas a las infraestructuras que ocupan la oficina de auditoría interna
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Obra para mejoras físicas en la oficina de auditoría interna. El plazo de presentación de propuestas es del 01/09/2026 al 09/09/2026. El término de entrega es de 90 días calendario. Se requiere presentar carta de compromiso verde, carta de adhesión a principios de sostenibilidad, pacto de integridad, y acreditar experiencia y solvencia. La propuesta debe ser presentada en formato PDF.
El término de entrega es de 90 días calendario.
La forma de pago es crédito, con un término de pago de 90 días calendario.
Se debe presentar certificado de existencia del proponente y aviso de operaciones.
Se tendrán multas de 4, además de las dispuestas en el artículo 136 del texto único de la ley 22 del ****.
Lote 1: **** - 1 Servicio - SUMINISTRO, REMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y FINALIZACIÓN DE MEJORAS FÍSICAS A LAS INFRAESTRUCTURAS QUE OCUPAN LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA- MIDA EN EL EDIFICIO 577 UBICADO EN ALTOS DE CRUNDU, CIUDAD DE PANAMA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DETALLAN EN EL PLIEGO DE CARGOS . - Edificio del área de servicios
CIEDU AIP requiere cumplir con la Ley 39 de 8 de agosto de2018 en su Artículo 16 que establecen que deberá presentar ala Contraloría General de la República, un informe anual de auditoría - AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIEDU AIP DEL AÑO 2023, 2024 Y 2025
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Se requiere auditoría a los estados financieros de CIEDU AIP para los años 2023, 2024 y 2025. La entrega es en Clayton, Ciudad del Saber, Edificio Innova, 104. El pago es a crédito a 45 días calendario. La propuesta debe incluir plan de distribución operativa, compromiso ético, cartas de experiencia (mínimo 5 años y reciente), y se exige presentar informe en español y resumen en inglés. La validez de la propuesta es de 120 días hábiles.
El término de entrega es de 2 meses.
La forma de pago es crédito con un término de pago de 45 días calendario.
Se debe presentar certificado de existencia del proponente y otros documentos como poder de representación y paz y salvo de renta.
Se mencionan multas de 4 como una de las condiciones de la contratación.
El suministro de información falsa será causal de descalificación inmediata.
Lote 1: **** - 1 Servicio - Auditoría a los Estados Financieros de CIEDU- AIP del año 2023, 2024 y 2025, para obtener una opinión profesional de un firma de auditores independientes respecto a la información financiera y operacional del centro. Descripción de los productos a entregar: 1. Informe Anual de Auditoría. Este informe deberá contener el dictamen de los Estados Financieros, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio en Activos, Flujo de Efectivo y notas explicativas. Deberá entregar 4 ejemplares originales ( 2 en español y 2 en inglés). - Auditorias internas
Auditoria a los estados financieros de indicasat- aip del año 2026, con el objetivo de obtener un opinión profesional de una firma de auditores independientes respecto a la información financiera, operacional y utilización de los recursos del instituto, la cual es requerida por los miembros de la junta directiva. - auditoria a los estados financieros de indicasat- aip del año 2026.
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Se requiere auditoría a los estados financieros de INDICASAT-AIP para el año 2026. La propuesta debe incluir dictamen de estados financieros básicos, informe de control interno (COSO) y cumplir normas contables. El plazo de presentación de propuestas es hasta el 21/08/2026 a las 10:00 am. El contrato tiene una vigencia de 7 meses y el pago es a crédito a 45 días calendario. Se exige experiencia mínima de 5 años y presentar documentación legal y de capacidad operativa.
El plazo de entrega es de 7 meses, según lo estipulado en las condiciones de la contratación.
La forma de pago establecida es crédito, con un término de pago de 45 días calendario.
Se requiere presentar certificado de existencia del proponente y otros documentos legales.
Se aplicarán multas por incumplimiento, además de las dispuestas en el artículo 136 del texto único de la ley 22 de ****.
Lote 1: **** - 1 Servicio - Auditoría a los Estados Financieros de INDICASAT AIP del año 2026, para obtener una opinión profesional de una firma de auditores independientes respecto a la información financiera y operacional del Instituto. Informe Anual de Auditoría: Este informe deberá contener el dictamen de los Estados Financieros, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio en Activos, Flujo de Efectivo y notas explicativas. Deberá entregar 4 ejemplares originales. Informe sobre el Sistema de Control Interno: Este informe deberá contener información relacionada a la evaluación del Control Interno en base a la metodología COSO. Deberá entregar 4 ejemplares originales - Auditorias internas
Revisión de la contabilidad, controles internos y emisión de Estados Financieros compilados mediante servicio comercial brindado por persona jurídica con cumplimiento de los requisitos legales exigibles para operar citados por la Junta Técnica de Contabilidad, Centro Vocacional de Chapala. Incluir los siguientes documentos de los responsables y/o ejecutores del servicio: Idoneidad de la Junta Técnica de Contabilidad - El personal propuesto para la prestación del servicio debe contar con idoneidad profesion
Lote 1: **** - 1 Servicio - Servicio de diagnóstico y evaluación de los estados financieros compilados para el año terminado de 2023 al 2025 para el Centro Vocacional de Chapala que incluye los procesos, control administrativo y registro contable de: Ingresos de efectivo, venta de bienes producidos, compras, cuentas por pagar, pagos, inventario y planillas, fondos recibidos y presupuesto. Nota: Desde el año 2023 hasta la fecha, el Centro se encuentra en mejora de los procedimientos y procesos que estuvieron vigentes hasta el año 2022 Incluye los demás servicios: Emisión de los Estados Financieros compilados del Centro Vocacional de Chapala. Brindar cronograma de trabajo y programación de citas previas. Informe a la administración sobre la evaluación del control interno e información financiera. ************( VER REQUISICIÓN ADJUNTA QUE DETALLA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA BRINDAR EL SERVICIO)*********** - Auditorias internas
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